一、固定资产验收子流程图
二、固定资产验收流程节点简要说明
节点 |
涉及部门或岗位 |
流程简要说明 |
输出文件 |
A1 |
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启动固定资产验收工作。 |
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B1 |
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固定资产管理部门对采购的固定资产进行验收。 |
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B2 |
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公示验收结果 |
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C3 |
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验收合格后,为新增的固定资产办理入库手续。 |
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B4 |
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将新增固定资产录入固定资产管理系统。 |
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D5 |
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对固定资产登记入账。 |
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三、关键流程节点详细说明
流程节点:B1
控制活动名称:固定资产验收
说明:
对所购置的固定资产必须进行验收、登记,办理相关产权证明。参与验收的人员应具备与采购项目相关的专业知识和实践经验。根据合同协议、供应商发货单等对所购固定资产的品种、规格、数量、技术要求及其他内容进行验收,出具验收单或验收报告。验收内容包括固定资产的品种、规格、型号、数量与请购单是否相符,运转是否正常,使用状况是否良好,有关技术指标是否达到合同规定的要求等。
流程节点:B2
控制活动名称:公示验收结果
说明:
公示验收的项目购置来源、相关技术参数以及验收小组成员等信息
流程节点:C3
控制活动名称:固定资产入库
说明:
购置的固定资产,验收合格后,发展与财务处根据发票、资产明细表等凭证,办理固定资产入库,录入资产管理信息系统。对调入和自制、自建完工交付使用、接受捐赠或盘盈增加的固定资产。根据固定资产交接单、固定资产调拨单、发票、基建项目交付使用验收单据或固定资产盘盈报告单等凭证,填制固定资产增加通知单,办理有关入库,财务入账和使用单位领用手续。
流程节点:D5
控制活动名称:固定资产登记入账
说明:
财务处对所购置的固定资产评验收入库单据、相关购置申请、招标文件及批件、合同、验收报告等购置过程中发生的所有文件及资料及时进行财务处理,不得账外滞留。
成都师范学院德阳高级中学经费管理——差旅费流程图
一、差旅费管理子流程图
二、差旅费流程节点简要说明
节点 |
涉及岗位 |
流程简要说明 |
输出文件 |
A1 |
出差人员 |
出差人员根据工作需要,填写《出差审批单》。 |
《出差审单》 |
B1 |
部门负责人 |
出差审批单由本部门负责人审批。重点审查出差理由是否符合规定,是否合理 |
《出差审单》 |
C1 |
教科室 |
行政干部参加培训,需要培训经费支持的,由教科室审批 |
《出差审单》 |
D2 |
分管校领导 |
处室主要负责人出差的,由分管校领导审批 |
《出差审单》 |
A2 |
出差人员 |
出差人员出差回来整理单据并填写《差旅费报销单》根据报销审批程序找相关领导审批 |
原始单据 |
E2 |
财务室 |
财务室会计对出差报销的原始单据的合规性、真实性进行审核查验;合格的原始单据进行会计制单。出纳根据会计审核通过的记账凭证办理付款或报销手续; |
资金支付单据 |
三、关键流程节点的详细说明
流程节点:B1、C1、D1
控制活动名称:出差的事前审批
说明
(一)出差实行事先审批管理程序
出差人必须按规定报经学校有关领导批准,从严控制出差人数和天数,严格控制差旅费支出规模。各处室、各年级不得组织无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,不得以任何名义和方式变相旅游,不得组织异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
出差人员应在出差前应填写《成师德高工作人员出差审批表》,按照规定审批权限分级审批后方可出差。出差审批单属于报销的必备凭证。未经审批私自出差,差旅费用自理。
处室领导班子成员出差由分管校领导审批;其他人员由本处室、本年级负责人审批。处室领导班子成员出差前需向党政办履行请假手续。校行政人员参加培训且需培训经费支持的,还需由教科室审批。
出差人员涉及多个处室、部门的,出差审批表由主办处室填报,由出差人所在处室负责人共同审批。
(二)明确差旅费支出范围
差旅费支出范围包括交通费、住宿费、订票费、保险费、伙食及公杂费补助等,除以上费用外的其他费用,需事前经校领导批示单独核报。
(三)明确差旅费支出标准
根据德教〔2017〕56号德阳市教育局关于转发《德阳市市直机关差旅费管理办法》的通知、德市财行〔2017〕14号德阳市财政局关于印发《德阳市市直机关差旅费管理办法》的通知和成师德高〔2017〕26号成都师范学院德阳高级中学关于差旅费报销补充规定的通知执行。
流程节点:A2、E2
控制活动名称:差旅费报销
说明
1、差旅费报销的时间要求
出差人员返回单位后,应在一周内办理报销手续。
2、差旅费报销程序规范
出差人员整理住宿费发票、飞机票、公务卡刷卡小票等票据,填制《差旅费报销单》,经本处室(部门)负责人审核后,到财务室办理报销程序。财务人员根据发生的差旅费所在预算项目进行核算。
3、差旅费报销审核权限按照局《经费支出管理办法》中费用报销审批权限的相关规定执行。
4、差旅费报销单据要求
差旅费报销应提供会议通知、批准出差的审批单、费用发票。不允许提供旅行社开具的发票。
5、其他禁止性规范
出差人员应按规定标准如实报销有关费用,对虚假报销行为,经查实后,按局内有关规定进行处理。
成都师范学院德阳高级中学合同业务控制流程图
本流程主要明确了成师德高合同流程的各个节点、岗位分工、管控要求,并对流程节点进行详细说明,同时,对合同的起草、审查、审批、签订、履行、监督、存档、结算等重点管控合同的流程节点、岗位分工、管控要求进行了规范。
一、合同管理流程图
二、合同管理流程节点简要说明
节点 |
涉及部门或岗位 |
流程简要说明 |
输出文件 |
A1 |
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承办部门起草合同文本,提出申请,填写《经济合同审核单》。 |
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A2 |
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1万元以下的为简易合同,由承办部门(处室)负责人审定。 |
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B2 |
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财务室审核。 |
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C2 |
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总务处审核。 |
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D2 |
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分管校领导审批一般合同,审核重大合同报校长审批。 |
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F2 |
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校长对重大合同进行审批。 |
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B3 |
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财务室办理经济合同盖章手续。 |
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E3 |
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党政办提供合同用印。 |
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A4 |
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承办部门组织合同实施并按合同提出付款申请。 |
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G4 |
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财务室按约定条件及审批情况办理收付款结算。 |
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A5、B5、H5 |
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对合同文本、审核单及其他证明材料进行存档管理。 |
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三、关键流程节点详细说明
流程节点:A1
控制活动名称:合同订立起草
说明:
(一)承办部门在订立合同前,应严格审查对方当事人提供的主体资格、经营范围、履约能力、资信情况、委托代理权限等相关证明材料。杜绝与无资质的自然人、法人及其他组织签订合同。
(二)合同内容应完整,合同的基本要素应齐全,即标的、数量、质量、价格或报酬、履约期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等条款应当明确具体,文字表达严谨。
(三)承办部门向总务处送审合同文本,除提供《经济合同审核单》及合同文本原件外,还应提供以下相关材料:
1、通过政府采购方式产生的合同,需提供招投标文件、中标通知书或招标纪要等相关材料。其中以询价方式采购的,需提供由询价人签字的询价记录;以本单位内部招标方式采购的,需提供参与人员签字确认的招标情况说明;
2、不适宜招标的项目需提供经相关领导审签的情况说明;
3、相关预算下达文件;
4、其它前置性材料及补充说明。
5、合同金额3万元及以上或关系群众切身利益及全局重要利益的合同,需提供与合同所涉事项的决策审批文件或会议纪要。
(四)承办部门要严格审核合同内容。
(五)合同订立应采用书面形式,采用双面打印、胶装或骑马钉装订方式。
流程节点: A2、B2、C2、D2、F2
控制活动名称:合同审批权限
说明:
原则上,各项合同应按照《经济合同管理办法》的有关规定,履行事前审批程序,并附上相应的事前审批文件。
合同审批权限:
(一)必须签订经济合同的事项及金额下限
1、物品购置、印刷、建设工程、修缮等经济活动,合同金额在5000 元及以上的,原则上必须签订经济合同。
2、房屋、土地和其他重要资产、设备的出租出借,必须签订经济合同。
3、政府采购活动必须签订经济合同。
(二)经济合同的审批权限
1、合同金额在1万元以下的为简易合同,由承办部门(处室)负责人审定;
2、合同金额1万元及以上、3万元以下的为一般合同,由分管副校长、财务室审核,并由分管校领导最终审定;
3、合同金额在3万元及以上的为重大合同,由财务室、分管校领导审核,报校长审定;
(三)采用国家标准合同文本或我校统一文本的,可不经党政办审核。
流程节点:C3、E3
控制活动名称:合同签定程序
说明:
(一)对方盖章后,承办部门持完成审核程序的《经济合同审核单》及合同文本到党政办办理编号、用印。
(二)党政办负责按照简易合同、一般合同及重大合同分类制定合同编号规则,并登记合同编号、对方名称、主要事项、金额、经办部门(单位)和经办人等合同要素。
(三)“我校合同章”由党政办负责管理。合同文本用印前,印鉴管理人员应认真审核各项手续是否齐全完备,合同落款处的甲乙双方名称、法定代表人或委托代理人签字、签署时间、联系电话等合同要素是否齐全。单份合同文本达两页以上的,必须加盖骑缝章。
(四)党政办印鉴管理人员定期将已经用印生效的经济合同审核表单、审定文稿、合同正本及各类证明材料移交至党政办档案室。
流程节点:A4、C4
控制活动名称:合同履行与支付
说明:
合同签订后即具有法律效力,双方当事人应当全面履行。
(一)承办部门经办人员,按合同约定条款组织实施。
(二)承办部门的合同管理人员,记录合同执行情况,定期(至少一个季度)对本部门的经济合同进行清理,提示合同经办人员和对方单位及时履行合同,避免合同违约。
(三)财务室对经济合同执行情况进行监督检查,确保保质、保量按期完成经济合同约定事项。
(四)合同执行过程中发现对方履约困难、可能违约或已经违约的,承办部门应及时向财务室和本部门分管校领导报告,及时研究变更、中止合同和追究对方违约责任等事宜。因本校原因可能违约的,承办部门须在实际违约发生之前向财务室和本部门分管领导报告,及时采取变更、中止合同等措施,最大限度减轻本校责任。
(五)变更或解除合同的,应填写《成师德高合同变更申请表》,按照规定的审批权限进行审批。
(六)承办部门按照合同约定条件向财务室提出收(付)款申请。财务室根据经济合同文本及相关部门审批情况办理资金结算。
遇下列情况之一时,财务室有权拒绝办理资金结算:
1、未提供与拟付款金额等额合规发票或者收据的。
2、合同审批手续不完备的。
3、资金结算单位与合同对方当事人名称不一致,且没有相关文件证明其合理合法性的。
4、其他不符合资金结算条件的。
(七)合同履行发生纠纷处理
1、承办部门(处室)应与对方协商处理。
2、比较重大的纠纷协商后无法解决的,承办部门(处室)应与财务室、党政办协商提出是否提起仲裁或诉讼的意见,报校领导或者校专题会议研究决定后实施。
3、合同承办部门(处室)在履行合同的过程中,发现对方涉嫌合同诈骗的(如合同对方提供假票据、假营业执照、假身份证等),应立即采取果断措施通知校财务部门停止合同款项支付,并向校领导报告,由校领导或者校财务联席会议批准后向公安机关报案。
(八)其他事项
未经授权私自以处室和年级名义对外签订经济合同,或在经济合同签订过程中故意或过失审查不严,造成我校重大经济损失或其它损失的,我校将依照有关规定追究责任部门及责任人员的行政与经济责任,触犯法律的,移送司法机关追究法律责任。
流程节点: A5、B5、H5
控制活动名称:合同存档
说明
留3份合同正本,党政办档案室和承办部门(处室)各存档1份,1份由承办部门(处室)随报账单存财务部门。党政办档案室已经用印生效的经济合同审核表单、审定文稿、合同正本及各类证明材料长期保存。